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西藏自治区党委统战部2019年度部门预算

目   录

第一部分区党委统战部概况

一、区党委统战部预算单位构成

二、区党委统战部职责和机构设置

第二部分区党委统战部2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分区党委统战部2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  区党委统战部概况

一、自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个一级预算单位和两个二级预算单位构成,具体如下:

(一)自治区党委统战部是行政机关单位,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算。

(二)西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室),执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

(三)西藏社会主义学院,执行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

二、自治区党委统战部主要职责及内设机构情况

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、区党委关于统一战线工作的方针、政策和决定;对西藏统战工作进行调查研究,向区党委反映情况,提出开展我区统战工作的意见建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线方面的关系。

2.联系民族、宗教、非公有制经济、党外知识分子、境外藏胞代表人士,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针政策;落实区党委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区党委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受区党委委托,向党外代表人士通报重大工作和有关情况。

3.贯彻落实党的统战民族宗教工作的方针政策,调查研究西藏民族宗教工作重大问题;督促检查民族宗教工作政策的落实情况,提出处理民族宗教方面问题的意见和建议;负责有关专项工作。

4.负责指导地(市)、县(区、市)宗教工作领导小组及办公室工作,研究制定维护全区宗教领域和谐稳定的重大政策和宗教领域反分裂斗争的方针政策;指导开展寺庙法制宣传教育和爱国主义教育工作,加强宗教活动场所、宗教教职人员、宗教事务和宗教活动的管理;指导全区藏传佛教活佛转世的审批和管理、教育、培养工作,依法处理非法认定活佛;协同有关部门开展对达赖集团斗争。

5.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的海(境)外统战工作,管理和审批境外藏胞回国探访等工作;做好境外藏胞及友好组织的调查研究和人物联络工作,争取境外藏胞心向祖国;推动西藏先进文化建设、传播和对外交流,扩大西藏和西藏文化的对外宣传。

6.负责全区党外代表人士队伍建设与管理,负责党外人士的政治安排,提出自治区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排意见;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;负责党外代表人士教育培养和“同心”工程建设工作。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业和职业教育的发展。

8.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出并制定党外知识分子政策建议;联系培养党外知识分子的代表人物,团结党外知识分子为我区经济社会建设服务。

9.负责指导地(市)委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责做好全区涉台工作;联系和指导自治区工商联、佛协西藏分会工作。

10.管理西藏社会主义学院、西藏佛学院(西藏藏学研究中心)。

11.承担区党委和中央统战部交办的其它事项。

(二)内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科

2.人事处(机关党委)

3.政策理论研究室

4.一处

5.二处

6.三处

7.党外干部处

8.境外藏胞工作处

9.中共西藏自治区委员会台湾工作办公室(西藏自治区人民政府台湾事务办公室)

(三)所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心(规格为副县级)。

2.西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)。下设综合科、海外联谊科、接待科,均为正科级。

3.西藏社会主义学院(规格为正县级)。下设办公室(含财务室)、教务处、教研室均为正科级。

4.研究中心(信息中心)(规格为正县级)。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室(规格为正县级)。

三、西藏自治区宗教工作领导小组办公室

(一)主要职责

西藏自治区宗教工作领导小组办公室(规格为正厅级),行政性质,归口区党委统战部管理,其主要职责是:贯彻执行党的宗教工作基本方针、法律法规和区党委、政府的决策部署,会同有关部门拟定宗教工作政策意见;指导各地(市)、县(市、区)宗教工作领导小组及寺庙管理委员会(特派员)工作,协调自治区宗教工作领导小组成员单位;指导寺庙法制宣传和爱国主义教育,加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作;协调全区涉及宗教方面的重要事务和宗教领域的重大问题;负责自治区宗教工作领导小组日常工作,会同有关部门共同做好宗教领域维稳工作。承担自治区党委统战部交办的其它工作。

(二)内设机构

下设综合处、督导检查处、法制宣传处,均为正处级。

区党委统战部2019年度预算公开包括以下数据:

(一)基本支出;

(二)项目支出(因部分项目为涉密项目,按照我部保密办要求未公开预决算数据)。

第二部分  区党委统战部2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分  区党委统战部2019年度部门预算数据分析

一、区党委统战部2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

区党委统战部2019年财政拨款收支总预算6345.08万元,比上年5272.44万元增加1072.64万元,增长20.3%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入包括:当年财政拨款收入为5131.36万元,上年结转1213.72万元。支出包括:一般公共服务支出5505.74万元、社会保障和就业支出489.34万元、文化体育与传媒支出350万元,支出总计6345.08万元。

(一)基本支出预算情况:各类支出4418.94万元。其中:工资福利支出2468.95万元、其他工资福利支出296.61万元、社会保障缴费762.33万元、住房公积金273.53万元、商品服务支出585.92万元,对个人和家庭补助支出31.6万元。2019年基本支出预算同比上年增加191.74万元,增长4.5%,原因是:一是2019年新增2人;二是2018年度干部职工职务变动等原因相应增加工资性支出,公用经费和对个人家庭补助支出没有增加。

1.统战部机关:各类支出:3583.47万元。其中:工资福利支出2001.1万元、其他工资福利支出243.42万元、社会保障缴费614.81万元、住房公积金221.69万元、商品服务支出471.63万元,对个人和家庭补助支出30.8万元。2019年基本支出预算同比上年增加121.3万元,增长3.5%。

2.西藏自治区归国华侨联合会(区藏胞接待委员会办公室):各类支出360.71万元,其中:工资福利支出199.66万元、其他工资福利支出24.55万元、社会保障缴费63.08万元、住房公积金22.11万元、商品服务支出50.71万元,对个人和家庭补助支出0.6万元。2019年基本支出预算同比上年增加18.09万元,增长5.23%。

3.西藏自治区社会主义学院:各类支出474.78万元,其中:工资福利支出268.19万元、其他工资福利支出28.64万元、社会保障缴费84.44万元、住房公积金29.73万元、商品服务支出63.58万元,对个人和家庭补助支出0.2万元。2019年基本支出预算同比上年增加52.34万元,增长12.39%。

(二)项目支出预算情况:项目预算收入712.42万元,同比上年增加420.76万元,增长144.26%,主要原因一是2019年度西藏社会主义学院搬迁到新校区,同时扩大了学院规模,在财政厅的大力支持下新增了社会主义学院2019年运行经费303万元;二是部机关增加了“和谐模范寺庙,爱国守法僧尼”寺庙表彰大会经费111万元;三是由于党员人数的变化增加了相应的党建经费预算;四是增加了机动经费40.37万元;五是由于“爱国爱教”宣传服务下乡工作暂时不开展,减少了该项经费50万元。

1.统战部机关:项目预算379.42万元。其中机动经费78万元、党建经费30.24万元、村支第一书记经费1.5万元、《西藏统一战线》刊物稿费17.28万元、《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元、《西藏统一战线》网站运费73万元、信息中心办公经费20万元、中华职教社办公经费10万元、“遵行四条标准,争做先进僧尼”寺庙表彰大会经费111万元。

2.西藏自治区社会主义学院:项目预算333万元。其中《凝聚》刊物印刷费稿费10万元、机动经费20万元、2019年运行经费303万元。

二、区党委统战部2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年区党委统战部部门预算一般公共财政拨款总预算5131.36万元,比2018年执行数减少931.56万元,下降15.36%。主要是2018年安排西藏社会主义学院工程缺口经费和部办公楼维修经费、办公设备购置款,2019年不再安排,拨款全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、基本支出预算情况:各类支出4418.94万元,其中:工资性支出2468.95万元,占基本支出预算55.87%,其他工资福利支出296.61万元,占基本支出预算6.7%,社会保障缴费762.33万元,占基本支出预算17.25%,住房公积金273.53万元,占基本支出预算6.19%,商品服务支出585.92万元,占基本支出预算13.26%,对个人和家庭补助支出31.6万元,占基本支出预算0.71%。

2、项目支出预算情况:各类支出712.42万元,占总拨款的13.9%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)区党委统战部2019年财政安排一般公共服务支出数为5131.36万元,比2018年执行数减少931.56万元,下降15.36%。其中:

统战事务(款)行政运行(项)2019年一般公共预算支出4007.6万元,比2018年执行数增加145.42万元,增长3.77%。一般行政管理事务(项)支出31.74万元,比2018年执行数增加8.74万元,增长38%。其他统战事务(项)支出602.68万元,比2018年执行数减少1168.84万元,下降65.97%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年一般公共预算支出(机关事业单位基本养老缴费)489.34万元比2018年执行数增加137.62万元,增长39.13%。,。

3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)(农牧民技能培训经费)2019年一般公共预算支出为0元比2018年执行数减少54.51万元,下降100%。

三、区党委统战部2019年度一般公共预算基本支出情况说明

统战部2019年一般公共预算基本支出4418.94万元。其中:

1.工资福利支出3801.42万元、具体如下表:

                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

人员经费

301

工资福利支出

2468.95

30101

基本工资

676.96

30102

津贴补贴

1602.17

30103

奖金

189.82


2.社会保障缴费支出762.33万元,具体如下表

                                                        单位:万元

50102

社会保障缴费

762.33

5010208

机关事业单位基本养老保险缴费

489.34

5010210

职工基本医疗保险缴费

195.77

5010211

公务员医疗补助缴费

57.76

5010212

其他社会保障缴费

19.46

2.住房公积金支出(5010213)273.53万元;

3.其他工资福利支出(5019999)296.61万元;

4.商品服务支出585.92万元,具体如下表:

                                                          单位:万元

302

商品和服务支出

585.92

30201

办公费

10.3

30205

水电费

12.08

30207

邮电费

44.26

30211

差旅费

102.97

30213

维修(护)费

5.51

30215

会议费

14.4

30216

培训费

15.17

30217

公务接待费

24.51

30208

取暖费

42.84

30228

工会经费

49.37

30229

福利费

0.98

30231

车辆运行维护费

94.01

30299

其它商品和服务支出

169.52

5.对个人和家庭补助支出43.4万元具体如下表:

                                                            单位:万元

303

对个人和家庭补助

31.6

30304

退休人员护工费

3.6

30399

其他对个人和家庭补助(省级领导医药费)

28

四、区党委统战部2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2019年“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为160.52万元,其中:公务车购置及运行维护费136.01万元(全部为公务用车运行维护费), 公务接待费24.51万元。

(二)2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数比较情况如下表:

                                                             单位:万元

  内容科目

2018年度预算

2019年度预算

  增减数

备 注

因公出国(境)费用

2.94

0

↓2.94


公务接待费

25.28

24.51

↓0.77


车辆运行维护费

159.55

136.01

↓23.54


合计

187.77

160.52

↓27.25


2019年“三公”经费预算数比2018年减少27.25万元,下降14.51%。减少原因是:1.2019年本级财政相应减少了“三公”经费预算;2.根据2018年的三公经费执行数编制2019年预算,相应调减2019年“三公”经费预算。

(三)2018年“三公”经费预算数、2018年“三公”经费执行数比较情况如下表:

                                                                单位:万元

内容科目

2018年度预算数

2018年执行数

增减数

备注

因公出国(境)费用

2.94

2.94

0


公务接待费

25.28

1.47

↓23.81


车辆运行维护费

159.55

150.41

↓9.41


合计

187.77

154.82

↓32.95


2018年“三公”经费执行数比预算减少32.95万元,下降17.5%。1.2018年因公出国(境)费预算与执行数持平;2.公用用车运行维护费和公务接待费支出比预算数分别减少9.41万元和23.81万元,下降率分别为4.8%和94.18%。一是因每年的工作任务不同,2018年相对减少公务接待费用;二是2018年我部严格照中央八项规定精神,认真贯彻落实习近平总书记关于“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”重要批示精神,严格执行公车管理等内控制度,大力压减“三公”支出。

(四)2018年因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数情况说明

2018年因公出国(境)团组1组,1人;国内接待8批次,106人;公务用车保有量31辆,当年没有购置公务用车。

五、区党委统战部2019年度政府性基金预算支出情况说明

区统战部2019年度没有使用政府性基金安排的支出,故政府基金预算财政拨款收支表没有数据。

六、区党委统战部2019年度收支预算情况总体说明

1.收入总计:2019年度一般公共预算总收入6345.08万元,其中:基本支出收入4418.94万元,占总收入的69.64%,项目支出收入712.42万元,占总收入的11.23%,上年结转1213.72万元,占总收入的19.13%。上年结余包括:基本支出结转33.03万元,占总结余的2.7%,项目支出结转1180.69万元,占总结余的97.3%。

2.支出总计:6345.08万元,其中:一般公共服务支出5505.74万元,占总支出的86.77%,社会保障和就业支出489.34万元,占总支出的7.71%,文化体育与传媒支出350万元,占总支出的5.52%。

七、区党委统战部关于部门收入总表的说明

1.区统战部2019年度一般公共预算拨款收入5131.36万元,其中:基本支出收入4418.94万元,项目支出收入712.42万元。2.上年结转1213.72万元,其中:基本支出结转33.03万元,项目支出结转1180.69万元。

八、区党委统战部关于部门支出总表的说明

区统战部2019年总支出为6345.08万元,其中:一般公共服务支出5505.74万元,社会保障和就业支出489.34万元,文化体育与传媒支出350万元。

支出包括:基本支出4451.97万元,占总支出的70.16%项目支出1893.11万元,占总支出的29.84%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

区党委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算585.92万元,比上年593.96万元减少8.04万元,下降1.35%。

(二)政府采购情况说明

区党委统战部2019年度无政府采购预算经费,其原因是2018年《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元,2019年按照西藏自治区政府采购限额标准要求,未实行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,区党委统战部实有车辆31辆,其中,越野车11辆、小轿车15辆,大、中型载客汽车2辆、小型载客汽车2辆,其他车型1辆。(按用途分类:省(部)级领导用车2辆、业务用车28辆、其他用车1辆)。没有单位价值在50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

截至2018年12 月31日,固定资产总额13115.98万元,其中:房屋价值3889.95万元、车辆1318.49万元,其他固定资产7907.54万元,分别占总固定资产的29.66%、10.05%、60.29%。比2018年增加固定资产8896.84万元。主要是由于工作需要,西藏社会主义学院搬迁到新校区,增加了固定资产。

(四)预算绩效情况说明

2019年区党委统战部除涉密项目实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款200.42万元。除涉密项目外,第三方机构审核了2019年度8个财政支出项目预算绩效目标,其中:《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元,项目绩效目标审核意见为“中”;《西藏统一战线》刊物稿费17.28万元,项目绩效目标审核意见为“中”,《西藏统一战线》网站维护费73万元,项目绩效目标审核意见为“中”,信息中心办公经费20万元,项目绩效目标审核意见为“中”,中华职教社办公经费10万元,项目绩效目标审核意见为“中”,党建建设经费30.24万元,项目绩效目标审核意见为“差”,驻村第一书记经费1.5万元,项目绩效目标审核意见为“差”,西藏社会主义学院《凝聚》杂志印刷及稿费10万元,项目绩效目标审核意见为“差”,在实施中,对绩效评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后,予以安排预算。

2019年自治区党委统战部项目支出绩效目标审核汇总表

序号

项目名称

申报

金额

预算

金额

审核

意见

1

《西藏统一战线》刊物印刷费

38.40

38.40

2

《西藏统一战线》刊物稿费

17.28

17.28

3

 信息中心办公经费

20.00

20.00

4

《西藏统一战线》网站维护费

73.00

73.00

5

中华职教社办公经费

10.00

10.00

6

党建建设经费

30.24

30.24

7

驻村第一书记经费

1.5

1.5

8

《凝聚》杂志印刷及稿费

10.00

10.00


区党委统战部2019年年初预算安排部门重大项目2个,预算184万元。

2019年,在区党委、政府的坚强领导下,在区财政厅的大力支持下,给我部年初预算安排了2个重大项目,涉及经费184万元。具体如下:

(一)《西藏统一战线》网站运行维护费73万元。《西藏统一战线》网站以“打造最权威、最全面宣传西藏及四省藏区统战政策及工作成果的网站”为目标,以文字、图片、音视频等多种媒体表现形式,利用云计算、大数据等先进的互联网技术,坚持正确的舆论导向,强化统战意识,努力营造统战文化氛围,打造统战文化精品,完善统战机制,建立健全统战平台,巩固“同心”工程,成为加强统一战线工作的新途径、新平台,积极推动和促进以“大团结、大联合”为主题的新时期的“大统战”工作。大力宣传、倡导“与党外人士合作、政治协商”的合作文化、“共同繁荣、共同发展”的民族团结文化、“平和扬善、促进和谐”的宗教和睦文化,“诚信重德、互尊互谅”的阶层和谐文化,“义利兼顾、兴业济世”的工商奉献文化,“血肉相连,根脉认同”的海内外同胞联谊文化。目前已经成为中央统战部涉藏网联的重要部分,在传播力、公信力、影响力及舆论引导力上保持相对的优势。《西藏统一战线》网站支持日均页面访问量超过10万以上,具备日发稿量超过300篇的能力,网站首页首屏打开速度在2秒以内,数据库容量在百万以上,年数据增长量超过5Tb。网站上线以来,Alexa全球排名在国内统战系统内达到领先水平。

(二)自治区级和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼表彰大会经费111万元。

1.充分保障了信教群众的宗教信仰自由。通过和谐模范寺庙创建活动,把寺庙作为基本社会组织、把僧尼作为普通公民和朋友,既依法管理、又真诚关心,依法保护正常的宗教活动,维护宗教团体、宗教活动场所和信教群众的合法权益,建立正常的宗教秩序,为广大僧尼精进学识、提高修为创造了良好的条件和环境,使他们能够安心修行、潜心钻研,为广大信教群众有序参与宗教活动,创造了安定和谐的氛围和环境,切实保障了他们的宗教信仰自由权利。

2.规范完善了寺庙管理体制。通过开展和谐模范寺庙创建活动,把寺庙民主管理与政府依法管理、属地管理、分类管理、人本管理有机结合起来,基本实现了寺庙管理的规范化、法制化、制度化和常态化。

3.增强了党和政府对广大寺庙僧尼的凝聚力。通过实施寺庙“六建”、开展“六个一”活动、推进“九有”工程、落实“一覆盖”、开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,帮助寺庙和广大僧尼解决了一大批修行和生活中的实际困难,使他们老有所养、病有所医、难有所解,充分调动了广大僧尼爱国守法的积极性,激发了广大僧尼争创和谐模范寺庙的热情,得到了广大僧尼的衷心拥护和感谢。

4.有力促进了社会和谐稳定。通过开展和谐模范寺庙创建活动,使爱国宗教界人士进一步提高了政治觉悟,自觉与达赖集团划清界限,坚决抵制达赖集团的渗透破坏活动,坚决抵制达赖集团在周边藏区策划制造僧人自焚和聚众骚乱事件的蔓延影响,积极配合寺庙管委会和驻寺干部,强化寺庙安保措施,实现了宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐,为全区社会大局和谐稳定作出了重要贡献。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、其他农业支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计检测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业机构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助外其他用于农业方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。


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