标 题 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2015年度部门决算 | ||
索引号 | K3984687-7/2016-00232 | 文 号 | |
发布机构 | 自治区人民政府驻成都办事处医院 | 发布日期 | 2016-09-08 09:50:00 |
目 录
第一部分 西藏成办医院概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分 西藏成办医院2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏成办医院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏成办医院概况
一、主要职能
西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级乙等综合医院。
二、西藏成办医院构成
我院行政后勤科室分别是党政办公室、政工人事科、总务科、保卫科、医务科、护理部、财务科、物资设备科、运营信息科、医保办、医患科教科、外联办、院感科;临床医技科室分别是内科、普外科、骨科、放射科、功能科、检验科、药剂科、供应室、急诊科、门诊部、体检办、妇科、皮肤科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、神经外科、重症监护室、手术麻醉科、干保办。
第二部分
西藏成办医院2015年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
西藏成办医院2015年度
决算情况说明
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
2015年预算指标共计5480.4万元,其中:年初预算安排3036.3万元;西藏特殊津贴增资1009.1万元,项目支出(医疗设备购置)1435万元。结转以往年度项目支出1920.39万元,实际使用财政拨款5899.18万元,结转下年的项目支出(医疗设备购置)为1501.6万元。
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
2015年预算指标共计5480.4万元,其中:年初预算安排3036.3万元;西藏特殊津贴增资1009.1万元,项目支出(医疗设备购置)1435万元。
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
实际使用财政拨款5899.18万元,其中:使用以往年度结转项目支出1853.78万元;年初预算安排3036.3万元;西藏特殊津贴增资1009.1万元。结转下年的项目支出(医疗设备购置)为1501.6万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
使用以往年度结转项目支出1853.78万元;年初预算安排3036.3万元;西藏特殊津贴增资1009.1万元。结转下年的项目支出(医疗设备购置)为1501.6万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2015年预算指标共计5480.4万元,其中:基本支出4045.4万元,占总支出73.82%;项目支出(医疗设备购置)1435万元,占总支出26.18%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2015年预算指标共计5480.4万元,其中:基本支出4045.4万元,含人员经费3875.41万元及公用经费169.99万元;项目支出1435万元,全部为购置医疗设备。
2015年“三公”经费决算情况说明,财政无预算安排。
五、政府采购情况说明
政府采购医疗设备数字血管造影系统及眼底造影系统,其总价为1867.8万元,医院自筹523.8万元,财政拨款1344万元。
其他重要事项的情况说明
西藏成办医院是财政差额补助事业单位,财政预算主要为在编人员比例工资和医疗大型设备购置的部分。聘用人员工资及其他日常开支均由医院自筹。
第四部分
名词解释
一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。
五、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
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