标      题 西藏自治区旅游发展委员会2015年度部门预算和“三公”经费公开
索引号 K3984687-7/2015-00329 文      号
发布机构 西藏自治区人民政府 发布日期 2015-11-20 12:32:56

时间: 2015-11-20 12:32:56 来源:

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西藏自治区旅游发展委员会2015年度部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015 11 19 日
 
 
 
 录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2015年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2015年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章;起草地方性法规、政府规章草案,拟订政策规划并组织实施。
  (二)研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略,负责加快推进西藏旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究,统筹全区旅游要素建设和改造。
  (三)统一管理全区旅游行业标准化工作,负责制定旅游行业服务标准化并监督实施;负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。
  (四)依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控;统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展;承担旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作;统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题;监测旅游经济运行。
  (五)负责统筹规划全区旅游资源,组织开展旅游资源普查;统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设。
  (六)负责组织编制全区旅游招商引资项目目录,促进和引导全区旅游业利用外资和社会投资;参与拟订全区发展旅游产业的国家和地方投资计划;负责旅游服务质量保证金的管理工作。
  (七)负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动,开展对外旅游业务交流;培育和开拓国内、入境和出境旅游市场,研究制定发展措施并组织实施。
  (八)负责向入境游客签发《旅藏确认函》和《中国签证通知函》;负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
  (九)制定并实施旅游人才发展战略,指导全区旅游从业人员教育工作;研究制定执业资格及等级评定制度;负责导游员资格审核、认定、发证、管理等工作。
  (十)指导监督各地(市)旅游市场管理工作;依法受理、查处重大旅游违法违规案件。
  (十一)负责全区旅游行风建设。
  (十二)承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。
  (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
 设8个内设机构(正处级),办公室、政策法规处、旅游促进与合作处、监督管理处、旅游产业发展处、财务统计处、规划处、政工人事处(机关党委)。

 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
2015年度预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:
 
财政拨款收支总表
填报单位:XXX(部门 )                                              单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
 
一、本年支出
 
 
 
(一)一般公共预算拨款
 
(一)一般公共服务支出
 
 
 
(八)社会保障和就业
461.21
(二)外交支出
 
 
 
(十八)商业服务业等事务
2623.59
(八)社会保障和就业
461.21
461.21
 
二、上年结转
 
(十八)商业服务业等事务
2623.59
2623.59
 
(一)一般公共预算拨款
 
……
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收 入 总 计
3084.8
支 出 总 计
 
3084.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:
 
一般公共预算支出表
 
功能分类科目
2015年预算数
备注
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务
 
 
 
 
20101
 人大事务
 
 
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
461.21
461.21
 
 
2160501
    行政运行
922.29
922.29
 
 
2160504
旅游宣传
1331.3
 
1331.3
 
2160505
旅游行业业务管理
370.00
 
370.00
 
……
……
 
 
 
 
合计
……
 
 
 
 
填报单位:XXX(部门)                                            单位:万元
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:
 
一般公共预算基本支出表
 
经济分类科目
2015年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
663.73
663.73
 
 
30101
基本工资
168.45
148.26
 
 
30102
 津贴补贴
491.82
491.82
 
 
30104
养老保险
3.46
3.46
 
 
……
……
 
 
 
 
302
 商品和服务支出
204.23
 
204.23
 
30201
办公费
5.9
 
5.9
 
30205
水费
0.95
 
0.95
 
30206
电费
5.61
 
5.61
 
30207
邮寄费
0.4
 
0.4
 
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会                             单位:万元
30207
电话通讯费
7.67
 
7.67
 
3020
取暖费
17.2
 
17.2
 
30211
差旅费
54.48
 
54.48
 
30213
维修费
2.37
 
2.37
 
30215
会议费
16
 
16
 
30216
培训费
2.37
 
2.37
 
30217
公务接待费
14.44
 
14.44
 
30228
工会经费
7.68
 
7.68
 
30229
福利费
0.47
 
0.47
 
30231
公务用车
44.37
 
44.37
 
30106
食堂补助
23
 
23
 
30301
离退休人员公用经费
0.92
 
0.92
 
30299
其他商品和服务支出
0.4
 
0.4
 
303
对个人和家庭补助
515.54
461.21
54.33
 
30302
退休费
461.21
461.21
 
 
30399
休假探亲费
53.97
 
53.97
 
30399
其他队个人和家庭的补助支出
0.36
 
0.36
 
合计
 
1383.5
1124.94
258.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:
 
 
一般公共预算“三公”经费支出表
 
填报单位:XXX(部门)                                            单位:万元
2014年预算数
2015年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 61.9
 
 46.7
 
46.7 
15.2 
 58.81
 
 44.37
 
 44.37
14.44 
 
5:
 
政府性基金预算支出表
 
填报单位:XXX(部门)                                            单位:万元
科目编码
科目名称 
单位代码 
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:
 
部门收支总表
                    
填报单位:XXX(部门)                                            单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
 
一、一般公共服务
 
八、社会保障和就业
461.21
八、社会保障和就业
461.21
十八、商业服务业等事务
2623.59
十八、商业服务业等事务
2623.59
四、事业单位经营收入
 
四、公共安全
 
五、其他收入
 
五、教育
 
 
 
六、科学技术
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
3804.8
本年支出合计
3804.8
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收 入 总 计
3804.8
支 出 总 计
3804.8
 
 
 
 
 
 
 
7:
 
部门收入总表
                    
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会                        单位:万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20101
 人大事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
461.21
 
461.21
 
 
 
 
 
 
 
2160501
行政运行
922.29
 
922.29
 
 
 
 
 
 
 
2160504
旅游宣传
1331.3
 
1331.3
 
 
 
 
 
 
 
2160505
旅游行业业务管理
370.00
 
370.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
3084.8
 
3084.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:
 
部门支出总表
                    
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会                        单位:万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
 
 
 
 
 
 
20101
 人大事务
 
 
 
 
 
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
461.21
461.21
 
 
 
 
2160501
行政运行
922.29
922.29
 
 
 
 
2160504
旅游宣传
1331.3
 
1331.3
 
 
 
2160505
旅游行业业务管理
370.00
 
370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
3084.8
1383.5
1701.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
2015年度
预算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明
2015年基本支出1383.5万元、项目支出1701.3万元。项目支出其中:《西藏发现》拍摄后期制作费660.00万元、大型户外广告更新、技术维护70万元、国内旅游交易会100.00万元、海外促销经费180.00万元、机场火车站派送旅游杂志108.00万元、机场广告投放82.3万元、旅游景区点宣传天气预报全年播放费11.00万元、旅游宣传品制作120.00万元、旅游行业管理150.00万元、旅游政策条例资源开发调研经费20万元、专项业务经费200万元。
二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2015年基本支出拨款比2014年增长5.9%、项目支出比2014年增长19.36%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2015年基本支出占总拨款的44.85%,项目支出占总拨款的55.15%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、2015年一般公共预算当年财政拨款3084.8万元,其中基本支出1383.5万元、项目支出1701.3万元。
2、2015年基本支出1383.5万元,其中工资福利支出663.73万元、商品和服务支出204.23万元、对个人和家庭的补助支出515.54万元;项目支出1701.3万元,其中:《西藏发现》拍摄后期制作费660.00万元、大型户外广告更新、技术维护70万元、国内旅游交易会100.00万元、海外促销经费180.00万元、机场火车站派送旅游杂志108.00万元、机场广告投放82.3万元、旅游景区点宣传天气预报全年播放费11.00万元、旅游宣传品制作120.00万元、旅游行业管理150.00万元、旅游政策条例资源开发调研经费20万元、专项业务经费200万元。
三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明
2015年基本支出1383.5万元,其中工资福利支出663.73万元、商品和服务支出204.23万元、对个人和家庭的补助支出515.54万元;
四、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年三公经费预算安排58.81万元,比2014年减少5%。其中公车运行维护费44.37、公务接待14.44万元,比2014年分别减少5%、5%.
五、2015年度收支预算情况总体说明
2015年一般公共预算拨款3084.8万元,支出预算3084.8万元,上年结转结余5764.47万元。
六、2015年度收入预算情况说明
2015年一般公共预算拨款3084.8万元,其中基本支出1383.5万元、项目支出1701.3万元。
七、2015年度支出预算情况说明
2015年基本支出1383.5万元,其中工资福利支出663.73万元、商品和服务支出204.23万元、对个人和家庭的补助支出515.54万元;项目支出1701.3万元,其中:《西藏发现》拍摄后期制作费660.00万元、大型户外广告更新、技术维护70万元、国内旅游交易会100.00万元、海外促销经费180.00万元、机场火车站派送旅游杂志108.00万元、机场广告投放82.3万元、旅游景区点宣传天气预报全年播放费11.00万元、旅游宣传品制作120.00万元、旅游行业管理150.00万元、旅游政策条例资源开发调研经费20万元、专项业务经费200万元。
 
八、其他重要事项的情况说明
 
 无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
名词解释
 
 

无障碍

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