标      题 中国西藏新闻网2023年度单位预算
索引号 000014349/2023-00003 文      号
发布机构 中国西藏新闻网 发布日期 2023-02-08 01:24:50

时间: 2023-02-08 01:24:50 来源: 中国西藏新闻网

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第一部分中国西藏新闻网概况

一、主要职能

二、中国西藏新闻网机构设置情况

第二部分 中国西藏新闻网预算明细表

第三部分中国西藏新闻网预算数据分析

一、中国西藏新闻网收支总体情况

二、中国西藏新闻网收入总体情况

三、中国西藏新闻网支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国西藏新闻网概况

一、主要职能

中国西藏新闻网承担政府网站职能,在西藏日报社党委的直接领导下,负责中国西藏新闻登载内容的搜集、编辑和刊发以及网络运行和技术维护。

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党和国家的方针政策及中央确定的新时期西藏工作指导思想,紧紧围绕新世纪初西藏工作“一加强,两促进”三项历史任务,立足西藏,面向全国,面向世界,坚持涉藏舆论宣传的正确导向,唱响好主旋律,打好主动仗,全面、准确、客观、公正、及时地向世界展示在中国共产党领导下,在社会主义祖国大家庭中,西藏政治、经济、文化、科技、教育、卫生、体育等方面取得的巨大成就和发展情况。积极有效地开展互联网国际涉藏舆论宣传,有力地回击西方敌对势力和达赖集团的造谣污蔑。

(三)坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,传播和积累一切有益于提高民族素质,推动经济发展、促进社会进步的思想道德、科学技术和文化知识,丰富人民群众的精神生活。

二、部门(单位)机构设置情况

中国西藏新闻网是西藏日报社下属二级预算全额拨款事业单位,为正处级建制,人员编制50人,实有47名职工。

纳入本部门(单位)预算编制范围的二级预算单位包括:中国西藏新闻网


第二部分

中国西藏新闻网2023年度预算明细表


(表格详见附件)

第三部分

中国西藏新闻网2023年度部门(单位)预算数据分析

一、中国西藏新闻网收支总体情况

收支总预算2337.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出2337.01万元、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、中国西藏新闻网收入总体情况

收入预算总量2337.01万元,同比增加174.71万元,主要原因是:主要原因是:1.2023年职工工资增资及相应社保统筹金随之增加;2.职工休假包干路费调增;3.职工食堂补助有所增加。其中:上年结转868.86万元37.18  %上年结转主要是因疫情未完成的项目资金;一般公共预算拨款收入1468.15万元,占  62.82%;

三、中国西藏新闻网支出总体情况

支出预算总量2337.01  万元,同比增加182.97万元,主要原因是:1.2023年增资;2.项目增加。其中:基本支出   1301.08万元,占55.67  %;项目支出  1035.93万元,占  44.33%;事业单位经营支出  0万元,占0  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2337.01万元,同比增加182.97万元,主要原因是:1.2023年职工工资增资及相应社保统筹金和公用经费随之增加;2.职工休假包干路费调增;3.职工食堂补助有所增加;收入包括:一般公共预算当年拨款收入1468.15万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转868.86万元上年结转主要是因疫情未完成的项目资金;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1,468.15万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1468.15万元,比2022 年执行数1293.45万元增加174.70万元,主要原因:1.基本支出中工资及社保统筹和住房公积金比上年有所增加;2.项目比上年度减少,主要是2022年新增技术升级改造项目739.61万元,占当年预算资金的35%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1468.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出   0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出1,468.15万元占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

207文化旅游体育与传媒支出(类)20706新闻出版电影(款)2070604新闻通讯(项)预算数为1468.15  万元,比2022年执行数增加174.70万元,增加13.51%。主要工资上涨,人员经费、公用经费同时增长

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1301.08  万元,其中:

人员经费1184.10  万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)职业年金缴费住房公积金医疗费对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金其他对个人和家庭的补助)其他对个人和家庭的补助学生助学金三包经费学生奖学金免费教育经费等营养改善计划试点资金班主任津贴西部计划志愿者生活补助)

公用经费  116.98万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用公务通讯补贴离退休人员公用经费电梯运行维护费食堂补助邮寄费其他商品和服务支出)工会经费

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少3.48万元,压缩21%,主要原因是单位领导厉行节约,强化“三公”经费管理,严控并压减“三公”经费支出  

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,中国西藏新闻网2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金三公经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少0万元,压缩0%

中国西藏新闻网2023年度没有政府性基金安排的支出

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023中国西藏新闻网1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1152.9万元,比2022年预算增加  123.86万元主要是本年项目支出中机关运行经费较上年减少

(二)政府采购情况说明。

2023中国西藏新闻网政府采购预算总额953.66  万元,主要是本年度网站电路月租费用及上年结转因疫情未完成的项目804.16万元,其中:政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算953.66万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20231月底,本年度新增车辆我单位车辆账面数量 0 辆,账面原值 0 万元,账面净值 0 万元。从使用状况分析:在用0辆,占0%,出租出借0辆,占 0%,闲置 0 辆,占0 %,待处置 0 辆,占0 % 。没有车辆是因为中国西藏新闻网是西藏日报社下属全额拨款事业单位,编制车辆4辆,但实际没有车辆,向财政申请资金购买车辆,财政未批复,新闻网是全区最大的唯一一家政府门户网站,是政府的喉舌,承担政府网络媒体职能,任何工作都耽误不得,车辆是上级主管单位西藏日报社安排新闻网的采访、驻村及其他工作的正常运行。

单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理11个,资金1468.15万元,本年度项目2个,资金167.07万元,上年结转项目2个资金868.86万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1468.15万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0  个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

      2023年中国西藏新闻网无扶贫资金

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

   2023年中国西藏新闻网无政府债券资金相关政府债券资金

第四部分

名词解释

(对专业性较强的名次进行解释。)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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