标 题 | 交通运输厅2022年度部门决算 | ||
索引号 | 000014349/2023-01254 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2023-09-01 17:01:45 |
交通运输厅2022年度部门决算
2023年 8月 31日
目 录
第一部分 交通运输厅概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 交通运输厅2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 交通运输厅2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
交通运输厅概况
一、部门决算单位构成
纳入交通运输厅2022年度部门决算编制范围的单位包括交通运输厅机关、西藏自治区公路局、西藏自治区道路运输管理局(自治区地方海事局)、西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心、西藏自治区交通运输厅通信信息中心、西藏自治区交通建设项目技术评审中心、西藏自治区交通建设项目招投标中心、西藏自治区交通运输综合行政执法总队8个二级预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1.区交通运输厅机关。自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级,加挂自治区公路局牌子。
(1)主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规,研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。
(2)负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设,组织有关部门编制自治区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合。
(3)拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施,参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
(4)承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
(5)承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设,监督工程质量有关工作。承担全区国省道干线公路的管理和维护,指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(6)负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(7)负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
(8)统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
(9)负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
(10)负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
(11)承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
(12)指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(13)协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。
(14)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
2.区公路局。区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位,其主要职责为负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划;参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施;承担全区公路养护管理工作,负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理;承担对省道、农村公路养护管理的行业指导;承担全区国省干线路网运行监测和协调;负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划;负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务;负责指导全区高等级公路国有资产管理,依法维护高等级公路路产路权;负责高等级公路路网监测、信息收集和发布;承办交通运输厅交办的其他工作。
3.区道路运输管理局(自治区地方海事局)。区道路运输管理局为交通运输厅管理的正县级参公事业单位,其主要职责为负责国际、省际客运经营许可;负责市际客运运力总量控制,并按年度上报自治区人民政府批准后执行;负责全区道路水路运输安全督察;负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作;负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作,负责全区道路水路运输从业人员管理;指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作;负责全区道路水路营运性运输量统计工作;负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作,参与相关政策研究、标准制定;负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。
4.区交通运输综合行政执法总队。区执法总队为交通运输厅管理的正县级事业单位,其主要职责为负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作;负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理,参与超限检测站规划建设工作;承担全区重点公路(水运)工程质量安全监督工作;承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作;承担自治区交通运输厅交办的其他工作。
5.区交通运输厅路网监测与应急处置中心。区路网中心为交通运输厅管理的正县级事业单位,其主要职责为承担全区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定;承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作;承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作;承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送,以及重点公路交通突发事件处置等相关工作;承担全区交通运输干部职工学历教育、职业技能、从业资格等教育培训工作;承担区交通运输厅交办的其他事项。
6.区交通运输厅通信信息中心。区通信中心为交通运输厅管理的副县级事业单位,其主要职责为负责拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准;负责管理维护交通专用通信设施,提供通信、信息服务;承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务;负责交通档案管理;承办自治区交通运输厅的其他工作。
7.区交通建设项目技术评审中心。区评审中心为交通运输厅管理的正县级事业单位,其主要职责为贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范;负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作;负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作;负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定;组织开展技术交流和技术攻关,为基层单位提供技术指导;承办自治区交通运输厅交办的其他工作。
8.区交通建设项目招投标中心。区招投标中心为交通运输厅管理的正县级事业单位,其主要职责为贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策;负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动;负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核(备案);负责建立西藏交通工程建设评标专家;负责对评标专家的管理;指导地(市)交通工程建设招标工作。
(二)部门机构设置。
1.区交通运输厅机关。内设办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室、自治区交通战备办公室、后勤服务中心共17个处室(中心)。
2.区公路局。内设办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、路政管理处(该处职能与路政管理局合并后现改为安全生产管理处)、产业工会办公室共7个处室。下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局。根据国道、省道公路里程、等级和区域,统筹分配青藏。
3.区道路运输管理局(自治区地方海事局)。内设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科(出租车行业办公室)、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科共9个科室。
4.区交通运输综合行政执法总队。内设办公室(政工人事科)、财务装备科(信息技术科)、高等级公路路政执法支队、重点公路(水运)工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队共5个科室及樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局。
5.区交通运输厅路网监测与应急处置中心。内设综合科、路网运行科(值班室)、路况监测科(出行服务科)、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科共6个科室。
6.区交通运输厅通信信息中心。内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。
7.区交通建设项目技术评审中心。内设行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科共6个科室。
8.区交通建设项目招投标中心。内设综合科、财务科、招标科一科、招标科二科、造价科共5个科室。
第二部分
交通运输厅2022年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分
交通运输厅2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度预算总收入4,063,327.96万元(不含上年结转数386,873.85万元),为一般公共预算收入。2022年度预算总支出3,666,454.03万元,为一般公共预算支出,未支出783,747.78万元结转下年。
2022年度预算总收入比2021年3,115,559.92万元增加947,768.04万元,同比增长23.32%;增长的主要原因是交通运输厅人员类经费增加3,071.29万元(主要为西藏特殊津贴增资),车辆购置税用于公路等建设支出预算增加1,944,533.09万元,新增G349贡嘎机场过境段快速路预算10,953.00万元、区公路局国省公路小修保养经费比上年增加20,000.00万元等。
2022年度预算总支出比2021年2,736,310.26万元增加930,143.77万元,同比增长25.37%;增长的主要原因是交通运输厅人员类经费支出增加3,115.30万元,车辆购置税用于公路等建设支出增加8,044.90万元,G349贡嘎机场过境段快速路预算支出9,130.60万元等。
图标1 单位:万元
二、收入决算情况说明
2022年度预算总收入比2021年度3,115,559.92万元增加947,768.04万元,同比增长23.32%;增长的主要原因是交通运输厅人员类经费增加3,071.29万元(主要为西藏特殊津贴增资部分),车辆购置税用于公路等建设支出预算增加1,944,533.09万元,新增G349贡嘎机场过境段快速路预算10,953.00万元、区公路局国省公路小修保养经费比上年增加20,000.00万元等。
图2 单位:万元
三、支出决算情况说明
2022年度预算总支出比2021年2,736,310.26万元增加930,143.77万元,同比增长25.37%;增长的主要原因是交通运输厅人员类经费支出增加3,115.30万元,车辆购置税用于公路等建设支出增加8,044.90万元,G349贡嘎机场过境段快速路预算支出9,130.60万元等。
图3 单位:万元
四
、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入决算总体情况说明。
2022年度预算总收入4,063,327.96万元(不含上年结转数386,873.85万元),为一般公共预算收入。2022年度预算总收入比2021年3,115,559.92万元增加947,768.04万元,同比增长23.32%;增长的主要原因是交通运输厅人员类经费增加3,071.29万元(主要为西藏特殊津贴增资部分),车辆购置税用于公路等建设支出预算增加1,944,533.09万元,新增G349贡嘎机场过境段快速路预算10,953.00万元、区公路局国省公路小修保养经费比上年增加20,000.00万元等。
财政拨款支出决算总体情况。
2022年度预算总支出3,666,454.03万元,为一般公共预算支出,未支出783,747.78万元结转下年。
2022年度预算总支出比2021年2,736,310.26万元增加930,143.77万元,同比增长25.37%;增加的主要原因是交通运输厅人员类经费支出增加3,115.30万元,车辆购置税用于公路等建设支出增加8,044.90万元,G349贡嘎机场过境段快速路预算支出9,130.60万元等。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度预算总支出3,666,454.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(信访事务)3.00万元,占总支出0.0001%;社会保障和就业支出3,320.96万元,占总支出0.09%;卫生健康支出1,873.84万元,占总支出0.05%;农林水支出(农村道路建设)113,816.84万元,占总支出3.1%;交通运输支出3,534,039.41万元,占总支出96.64%;住房保障支出4,269.39万元,占总支出0.12%;其他支出(G349贡嘎机场过境段快速路)9,130.60万元,占总支出0.25%。(附财政拨款支出结构图4)
图4 单位:万元
(四)财政拨款支出决算具体情况
2022年度预算总支出3,666,454.03万元,具体类款项如下:一般公共服务支出(信访事务)3.00万元,社会保障和就业支出 3,320.96万元,其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,279.65万元、就业补助(公益性岗位补贴)0.25万元、老年福利(高龄老人健康补贴)41.06万元;卫生健康支出1,873.84万元,其中:行政单位医疗1,273.69万元、事业单位医疗457.52万元、公务员医疗补助142.63万元;农林水支出(农村道路建设)113,816.84万元;交通运输支出3,534,039.41万元,其中:公路水路运输667,274.57万元(行政运行7,088.65 万元、 一般行政管理事务2,150.18万元、机关服务372.35 万元 、公路建设257,860.15万元、公路养护278,510.23万元、交通运输信息化建设1,186.99万元、其他公路水路运输支出120,106.02万元);车辆购置税支出2,866,764.84万元(车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2,866,764.84万元);住房保障支出(住房公积金)4,269.39万元;其他支出(G349贡嘎机场过境段快速路)9,130.60万元
图5 单位:万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2022年度“三公”经费预、决算情况。
2022年度“三公”经费预算547.95万元,其中公务用车运行费538.11万元(包括车辆保险费用)、公务接待费9.84万元、因公出国经费0.00万元,较2021年“三公”经费预算597.48万元减少49.53万元,下降9.03%。
2022年度“三公”经费支出505.52万元,其中:公务用车运行费503.35万元(包括车辆保险费用),较2021年度524.66万元减少19.14万元,下降3.78%,下降的主要原因是严格按照《西藏自治区公务用车管理办法》的有关要求,确保三公经费合理支出;公务接待费2.17万元,较2021年0.91万元增加1.26万元,增长58.06%;本年度未发生因公出国事项。
(二)“三公经费”使用情况说明。
2022年度交通运输厅系统公务用车保有量为87辆,本年未购置公务用车,公务用车运行费支出503.35万元占2022年“三公”经费总支出505.52万元的99.57%;2022年公务接待12批、100人次,公务接待费2.17万元占2022年“三公”经费支出505.52万元的0.43%。
2021年与2022年“三公”经费明细表
三公经费 | 2021年(万元) | 2022年(万元) | ||
2021年预算 | 2021年支出 | 2022年预算 | 2022年支出 | |
公务用车运行费 | 585.43 | 523.75 | 538.11 | 503.35 |
公务接待费 | 12.05 | 0.91 | 9.84 | 2.17 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、2022年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况。
2022年度本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计1,800.04万元,其中:基本支出 1,800.04 万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括办公费、招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
交通运输厅2022年度政府采购支出总额4,434.34万元,其中:政府采购货物支出2,114.74万元、政府采购工程支出48.36万元、政府采购服务支出2,271.24万元。
政府采购授予中小企业合同金额9,144.16万元,其中授予小微企业合同金额389.29万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,交通运输厅共有车辆2861辆,其中,主要领导干部用车18辆、机要通信用车6辆、应急保障用车238辆、执法执勤用车42辆、特种专用技术用车131辆、其他用车2426辆;单位价值100万元(含)以上专用设备166台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)文件精神,为实现预算和绩效管理一体化,推动绩效管理工作,按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和区财政厅的要求,积极组织开展项目支出预算绩效评价工作。截至目前,按照全面预算管理要求,各单位全部纳入财政预算绩效考评范围。结合交通实际,制定了按照财政支出预算绩效管理办法及“谁申请资金,谁设定目标”的原则,要求各项目实施部门对预算项目合理设置绩效目标,在项目预算执行过程中,加强绩效跟踪管理,做好绩效评价工作,确保在一定期限内完成绩效目标,提高资金预算执行进度。
十、债务情况说明
2022年度区财政厅下达我厅一般债券资金821.09万元,专项用于那曲地区班戈县青龙乡加根村直申扎县买巴乡亚色村公路工程,我厅严格按照财政国库管理制度,依法依规将债券资金纳入国库集中支付管理,严禁超项目实施进度拨款,积极督促业主单位和主管部门加快项目建设进度,尽快形成工作量,更好发挥一般债券对当前稳投资的重要作用。
十一、重点、重大项目信息
项目名称:2022年车辆购置税收入补助地方资金
(一)资金投入情况分析。
2022年车辆购置税收入补助地方资金3,275,565万元,已支出2,878,298.29万元,结转397,266.71万元,预算执行率为87%;2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金62,088.00万元,已支出62,088.00万元,预算执行率100%。项目预算执行率偏低的原因有新冠肺炎疫情影响,也有项目建设管理模式滞后、内部制度不健全等机制问题,还有主动而为、因势应变能力不够等主观因素。
(二)资金管理情况分析。
严格执行《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》(财建〔2021〕50号)等规定,根据年度建设计划,及时分解下达项目资金和绩效目标;严格执行国库集中支付制度,按照项目年度资金使用计划和工程进度,按程序及时拨付工程款;严格落实绩效评价制度,规范绩效评价程序,强化支出责任,进一步提高财政资金使用效率。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
2022年完成公路交通项目固定资产投资163.87亿元,全区固定资产投资“压舱石”作用持续彰显。截至2022年底,公路通车总里程达到12.14万公里,2022年增长720公里。46个川藏铁路配套公路全面开工建设,已有22个顺利完工。G318提质改造3个路段开工建设,拉日高速公路等14个重点项目、32个专用公路项目和30个抵边自然村通硬化路项目加快推进。实施185个乡镇、行政村通畅项目,推进117座危桥改造、2787公里安全设施精细化提升等养护工程,全区662个乡镇、4382个行政村实现通硬化路,通畅率分别达到95%、78.76%;全区612个乡镇、3705个行政村实现通客车,通客车率分别达到90.5%、69.8%。扎实开展国省公路日常养护管理工作,实施65个养护工程。圆满完成6批次川藏铁路建设TBM超限设备运输保通、护送工作。在山南市召开推进全区“四好农村路”高质量发展现场会,总结推广先进典型经验。错那县被命名为全国“四好农村路”示范县。
(四)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
①支持高速公路建设里程。指标目标值为462公里,实际建设462公里,指标完成率100%。
②支持普通国省道公路建设里程。指标目标值为1009公里,实际建设860公里,指标完成率85%。
③支持公路安全提升工程项目个数。指标目标值为3个项目,实际完成3个项目,指标完成率100%。
④支持公路灾害防治工程项目个数。指标目标值为2个项目,实际完成2个项目,指标完成率100%。
⑤支持四、五类桥梁及旧桥改造项目个数。指标目标值为23个项目,实际完成23个项目,指标完成率100%。
⑥年度全社会新增通硬化路乡镇和建制村个数。指标目标值为乡镇5个、建制村150个,实际完成乡镇3个、建制村24个,指标完成率17.4%。
⑦支持川藏铁路配套普通国省道建设里程。指标目标值为371公里,实际建设240公里,指标完成率64%。
⑧支持川藏铁路配套公路应急停车区建设个数。指标目标值为3个项目,实际完成3个项目,指标完成率100%。
⑨支持川藏铁路配套公路桥梁检测加固重建个数。指标目标值为244个项目,实际完成244个项目,指标完成率100%。
⑩支持硬化路建设抵边自然村个数。指标目标值为30个,实际完成30个,指标完成率100%。
⑪支持普通国道养护里程。指标目标值为207公里,实际完成207公里,指标完成率100%。
⑫支持普通省道养护里程。指标目标值为138公里,实际完成138公里,指标完成率100%。
⑬支持普通省道养护里程。指标目标值为850公里,实际完成850里,指标完成率100%。
(2)质量指标。
①资金使用合规性。指标目标值为“合规”,实际项目支出范围合规,符合计划批复的用途、标准和金额,资金支出程序规范,付款手续齐全,资金使用安全高效,指标完成率100%。
②完成验收合格率。指标目标值为项目100%通过验收,项目严格按照规范建设,已竣工项目全部通过验收,指标完成率100%。
(3)时效指标。
指标目标值为“按期完成投资”,实际完成值为90%,指标完成率90%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益指标。
对经济发展的促进作用。2022年完成公路交通固定资产投资163.87亿元,全区固定资产投资“压舱石”作用持续彰显。全年公路通车里程增长720公里,公路通车总里程达到12.14万公里,指标完成率100%。
(2)社会效益指标。
①基本公共服务水平。推进了普通国省道达标提质,完善了全区公路网,有效纾解了城乡道路交通压力,极大地提高了道路交通效率,便捷的交通路网方便了沿线群众的便捷出行需求,又提升了群众更多的幸福感、获得感,指标完成率100%。
②公路安全水平。推进了区域重要节点多通道、多方式、多路径交通网络建设,提高国省干线道路条件,提升了路网韧性和安全保障,为群众出行提供了安全、便捷的出行通道;加快消除公路现有危桥安全隐患,提升全省公路桥梁安全水平,切实维护人民群众生命财产安全,指标完成率100%。
(3)生态效益指标。
交通建设符合环评审批要求,指标完成率100%。
(4)可持续影响指标。
项目实施符合国家对西藏交通发展建设的总体要求,满足了未来一定时期内我区经济社会发展对交通的需求,指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
公路项目的实施,方便了当地群众出行,群众满意度较高,指标完成率100%。
项目名称:国省公路小修保养经费(直达)51,765.00万元。
根据《西藏自治区人民政府关于西藏自治区公路养护体制改革方案的批复》和《西藏自治区国省公路养护管理办法》,结合各养管单位公路养护实际情况合理安排养护资金。各单位严格按照《西藏自治区国省公路小修保养管理办法》相关规定,公路小修保养经费专款专用,按期使用,未形成沉淀资金和结余资金。2022年普通国道MQI值达81.62、优良路率67.05%,普通省道MQI值达77.19、优良路率47.45%,公路技术状况指标均达到年度目标。为广大出行人员提供便捷交通服务,为我区的经济发展打下良好的基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
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