标      题 2025年西藏自治区高级人民法院部门预算
索引号 000014349/2025-00654 文      号
发布机构 发布日期 2025-02-13 09:48:54

时间: 2025-02-13 09:48:54 来源:

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2025西藏自治区高级人民法院部门预算

  


  

目 录

  


第一部分 西藏自治区高级人民法院概况

  

一、主要职责

  

二、部门机构设置

  

三、部门预算构成

  

第二部分 2025年部门预算表

  

第三部分 2025年部门预算情况说明

  

一、部门预算收支增减变化情况

  

二、“三公”经费安排情况

  

三、机关运行经费安排情况

  

四、政府采购情况

  

五、国有资产占有使用情况

  

六、项目绩效目标情况

  

七、其他需要说明的情况

  

第四部分 名词解释

  


第一部分 西藏自治区高级人民法院概况

  

一、主要职责

  

1.依法审判法律规定由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

  

2.依法审判法律规定由高级法院管辖刑事、民事、行政等第二审案件。

  

3.审理最高人民法院指定再审的案件和本院管辖的其他再审案件。

  

4.审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

  

5.依法行使司法执行权和司法决定权,对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

  

6.受理不服全区各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提起再审或指令下级人民法院再审。

  

7.依法审判由自治区人民检察院按照程序提出的抗诉案。

  

8.依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

  

9.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判经验;对相关法律法规草案提出司法建议。

  

10.组织、指导全区法院的队伍建设、思想政治、教育培训、法制宣传、司法行政事务等工作。

  

11.管理高级人民法院直属事业单位和社会团体。

  

12.领导全区人民法院的监察工作。

  

13.承办其他应由高级人民法院负责的工作。

  


  

二、部门(单位)机构设置情况

  

自治区高级人民法院为副省级单位,属于财政一级预算单位,无下级预算机构。此次预算公开范围为区高级人民法院机关全部数据。区高级人民法院人员编制为258名,内设26个部门即办公室、政治部(机关党委)、监察室、立案庭、涉法涉诉信息处、审判监督庭、审判管理委员会办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、技术信息处、编译处、司法警察总队、司法技术辅助办公室、司法行政装备管理处、国家法官学院西藏分院、跨区案件巡审协调处及机关后勤服务中心,2024年年末实有在岗人员为227名。

  

三、部门预算构成

  

本单位无下属单位,部门预算为西藏自治区高级人民法院预算。

  


  

第二部分 2025年部门预算表

  

表格详见附件。

  


第三部分 2025年部门预算情况说明

  

一、部门预算收支增减变化情况

  

2025年本部门收入预算20,257.90万元,比上年2024年预算数25,010.18万元减少4752.28万元,下降19%,主要原因是相比2024年,减少西藏智慧法院(二期)4745.18万元;支出预算20,257.90万元,比上年2024年预算数25,010.18万元减少4752.28万元,下降19%,主要原因是相比2024年,减少西藏智慧法院(二期)4745.18万元

  

2025收入总预算20,257.90万元,财政拨款收入20,257.90万元。包括:公共安全支出17,250.47万元、社会保障和就业支出1,419.80万元、卫生健康支出649.17万元、住房保障支出938.46万元。

  

  

2025年支出预算20,257.90万元,其中:基本支出14,441.58万元,占71.29%;项目支出5,816.32万元,占28.71%

  

  


  

二、“三公”经费安排情况

  

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费305.00万元,比上年减少33.39万元,下降9.87%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行维护费300.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费300.00万元,比上年减少33.39万元。)比上年减少33.39万元,下降10.02%;公务接待费5万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%与上年持平2025年公务用车保有77量,国内公务接待10批次、417

  

三、机关运行经费安排情况

  

2025年,本部门机关运行经费安排1951.66万元,比上年减少365.49万元,下降15.77%,主要是贯彻落实勤俭节约理念,努力降低运行成本,压缩了差旅费、维修费、劳务费等运行成本

  

四、政府采购情况

  

2025年本部门政府采购安排1880.61万元,服务类采购预算1880.61万元,包含物业管理服务715万元、信息化系统运行及维护1165.61万元

  

五、国有资产占有使用情况

  

截至2025120日,本部门固定资产构成情况为:房屋113,926.02平方米,车辆77辆,单价在50万元以上通用设备39台(套),单价在100万元以上专用设备0.00台(套)。本年度拟购置固定资产115万元,主要是:办公设备及业务装备

  

六、项目绩效目标情况

  

2025年,实行绩效目标管理项目18个,资金5816.32万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标如下:

                                                                                                                                                         

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

政法部门办案业务经费

633.97

为法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众党的司法满意度

司法体制改革相关经费

50

研究完善财物管理机制,研究建立经费动态调整机制,履行好确保社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,提升人民群众在司法案件中公平正义感受,全面落实司法责任制,全面提升司法能力、司法效能和司法公信,创造更高水平的社会主义司法文明。

信息系统运行及维护

1195.61

建设信息化系统更好的满足审判业务工作发展需求,保障信息系统安全和稳定运行,延长设备使用寿命,促进办公一体化,提高办案效率。

  

七、其他需要说明的情况

  

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

  

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