标      题 西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度部门决算公开报告
索引号 000014349/2025-01942 文      号
发布机构 区农业农村厅 发布日期 2025-10-20 16:23:16

时间: 2025-10-20 16:23:16 来源:

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西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度部门决算公开报告


目录


西藏自治区农业技术推广服务中心

第一部分  基本情况

一、 部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

(一)收入总计主要构成

(二)支出总计主要构成

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第四部分  名词解释


第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

西藏自治区农业技术推广服务中心是西藏自治区农业农村厅二级预算单位,主要履行下列职责:

1、承担全区农业生产进行新技术研究、引进、并经试验、示范在全区推广应用;申报各类农技术推广项目并实施。

2、承担农业产情况调研工作;依法执行种子市场管理工作。

3、 承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测。

4、承担全区农药市场管理、肥料市场管理;全区农业机械的示范推广。

5、针对农业生产、病虫鼠害、植物检测、农作物新品种重大问题调研并提出政策建设,承担区农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个,西藏自治区农业技术推广服务中心,属全额拨款事业单位、机构1个、人员编制人数46人、年未在编人数40人。其中:县级领导职数2名、科级领导职数9名。内设机构6个站室(正科级),分别为:办公室、栽培站、种子站、植保站、农机站、经作站。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2,078.70万元,支出总计2,078.70万元,与2023年度相比,收入减少252.73万元,下降12.15%。主要原因:年初结转余项目资金比上年减少341.34万元。支出减少251.51万元,下降12.18%。主要原因:年初结转结余项目资金支出比上年减少341.34万元。

(一)收入总计主要构成

本年收入2,062.93万元。

年初结转结余15.77万元,主要是农业生态资源保护项目资金尾款15.77万元,较2023年度决算数减少341.34万元,下降95.37%,主要原因是2023年年初结转结余项目资金357.11万元。

(二)支出总计主要构成

本年支出2,064.14万元。

年末结转结余14.56万元,主要是用氧经费1.39万元、耕地建设与利用13.17万元,较2023年度决算数减少1.21万元,下降7.67%,主要原因是加快了预算的执行进度。

   (注:2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表;2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入2,062.93万元,其中:财政拨款收入2,062.93万元,占98.78%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

  (注:上述各项收入数可取自财决公开02表。)

三、支出决算情况说明

本年支出2,064.14万元,其中:基本支出1,799.16万元,占87.16%;项目支出264.98万元,占12.83%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(注:上述各项支出数可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2,062.93万元,支出2,064.14万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加88.61万元,增长4.29%,主要原因:本年增加了社会保障和就业支出88.61万元。支出减少251.51万元,下降12.18%,主要原因:2023年年初结转结余项目资金357.11万元。

财政拨款年初结转结余15.77万元,主要是财政拨款农业生态资源保护项目资金尾款。较2023年度决算数减少341.34万元,下降95.37%,主要原因是2023年年初结转结余项目资金357.11万。

财政拨款年末结转结余14.56万元,主要是用氧经费1.39万元、耕地建设与利用13.17万元,较2023年度决算数减少1.21万元,下降7.67%,主要原因是加快了预算的执行进度。

(注:2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,064.14万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少251.51万元,下降12.18%,主要原因是2023年年初结转结余项目资金357.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,064.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出283.74万元,占13.74%;住房保障(类)支出117.68万元,占5.7%;卫生健康(类)支出79.24万元,占3.83%;农林水(类)支出1583.47万元,占76.71%。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2078.7万元,支出决算为2,064.14万元,完成年初预算的99.29%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为164.65万元,支出决算为164.65万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为120万元,支出决算为72.69万元,完成年初预算的60.58%。决算小于预算数的主要原因:年初预算编制时未预判到3人退休的实际情况,相关预算额度未提前核减,导致决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为45.8万元,支出决算为45.8万元,完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算0.2万元,支出决算为0.6万元。完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因:增加高龄老人补贴,追加预算。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算 79.24万元,支出决算为 79.24万元。完成年初预算的100%预算数与决算数一致。

  6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算1553.76万元,支出决算为1485.81万元。完成年初预算的95.63%。决算小于预算数的主要原因:年初预算编制时未预判到3人退休的实际情况,相关预算额度未提前核减,导致决算数小于预算数。

  7.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算 4 万元,支出决算为12.06万元。完成年初预算的301.15%决算大于预算数的主要原因:  结转上年项目资金尾款本年支出

  8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算 0万元,支出决算为 6万元。完成年初预算的 0%决算数大于预算数的主要原因:追加了项目资金

   9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

年初预算 0 万元,支出决算为15.77万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:结转上年项目资金尾款本年支出

  10.农林水支出(类)农业农村(款)耕建设与利用(项)

年初预算 0万元,支出决算为63.83万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:追加了项目资金

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算123.55万元,支出决算为117.68万元。完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算编制时未预判到3人退休的实际情况,相关预算额度未提前核减,导致决算数小于预算数。

(注:本部分支出决算数可取自财决公开05表,年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本,根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,799.16万元,其中:人员经费1,630.95万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资229.07万元、津贴补贴722.47万元、奖金73.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.65万元、职业年金缴费72.69万元、职工基本医疗保险缴费79.24万元、其他社会保障缴费6.16万元、住房公积金117.68万元、其他工资福利支出101.49万元、对个人和家庭的补助中的生活补助53.28万元、医疗费补助7.35万元、其他对个人和家庭的补助2.97万元。公用经费168.21万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费3.69万元、水费3万元、电费18万元、差旅费37.6万元、维修(护)费0.94万元、工会经费20.58万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他商品和服务支出63.14万元;

(注:上述数据可取自财决公开06表,各预算部门、单位根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表;2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为70.24万元,支出决算为70.24万元,完成预算的99.25%,与2023年度相比,“三公”经费支出增加48.85万元,增长69.78%,主要原因是本年增加“三公”经费公务用车购置费48.97万元。

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算70.24万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2024年未安排预算。

    2.公务用车购置及运行维护费支出70.24万元。其中:

公务用车购置支出48.97万元,全年购置公务用车1辆,主要用于解决下乡开展工作的交通需求,提升基层调研下乡相关工作提供稳定交通保障。年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出21.27万元,主要用于车辆日常及故障修理,涵盖发动机、制动系统、轮胎等关键部件的维修与更换,避免因部件损耗引发安全隐患,保障下乡等公务出行安全。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.53万元,完成预算的99.25%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加48.85万元,增长69.78%,主要原因是本年增加“三公”经费公务用车购置费48.97万元。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.45万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务接待费支出减少0.24万元,下降100%,主要原因是年初按常规工作规划编制公务接待费预算,但全年未出现符合规定的接待事项,无资金使用需求,最终决算数小于预算数。

(注:2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。)

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金264.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工作业务经费”“耕地建设与利用”“三区科技人才”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161.1万元。

1、工作业务经费46.15万元,全区11个区试点安排区域试验品系28个,在全区13个示范点安排新品种示范12个;每年在农作物一个生产周期内,组织召开区试和培训会;定期组织开展品种试验检查;开展品种化验、抽检DUS等相关检测目标。

目标2:在示范区建设全程机械化试验示范面积560亩,示范辐射带动周边2000亩。扶持农机专业合作社,培训农机技术员50人,编印宣传资料80份。

目标3:提高我区病虫测报的准确性和时效性,使迁飞性、流行性病虫害的预报准确率提高5个百分点,中、长期病虫预报时间提早15—30天,减少农药用量20%以上,把病虫的为害损失控制到5%以内。

目标4:提高对危险性农业外来入侵生物的监测预警、封锁控制和应急扑灭能力,使重点区域灭除率达到8%以上。通过植物检疫法律法规宣传与技术培训,防止其传播蔓延,降低植物检疫对象对我区农业的危害。

2、耕地建设与利用63.83万元,在全区主要农业县开展耕地质量变更调查点位和耕地质量长期定位监测点样品检测、肥料抽检、耕地质量评价及编制自然资源负债表、技术指导与培训等工作。

3、三区科技人才51.14万元,2024年共选派26名专业技术人才,赴全区粮油主产县区,深入基层开展三区科技服务,积极投身服务生产一线,解决农牧业生产中遇到的实际问题,大力普及推广农牧业适用技术,加快科技成果转移转化,带动农牧民增收致富,开展农牧业技术技能培训,提高农牧民种植水平和文化素质,为全区粮食安全保驾护航。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位在部门决算中反映“工作业务经费”“耕地建设与利用”“三区科技人才”等3个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

1、“工作业务经费”绩效自评表:

项目支出绩效自评表



项目名称:

54000021T000000005254-工作业务经费

填报人:

张雨晴

联系方式:

0891-6826558



主管部门:

322-农业农村厅

实施单位:

322004-农业技术推广服务中心



资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分



资金总额:

500,000.00

461,520.00

461,520.00

10.00

100

10



其中:财政资金:

500,000.00

461,520.00

461,520.00


100




单位资金:

0.00

0.00

0.00


0




财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0




年度目标

年度目标完成情况



目标1:全区11个区试点安排区域试验品系28个,在全区13个示范点安排新品种示范12个;每年在农作物一个生产周期内,组织召开区试和培训会;定期组织开展品种试验检查;开展品种化验、抽检DUS等相关检测目标。
目标2:在示范区建设全程机械化试验示范面积560亩,示范辐射带动周边2000亩。扶持农机专业合作社,培训农机技术员50人,编印宣传资料80份。
目标3:提高我区病虫测报的准确性和时效性,使迁飞性、流行性病虫害的预报准确率提高5个百分点,中、长期病虫预报时间提早15—30天,减少农药用量20%以上,把病虫的为害损失控制到5%以内。
目标4:提高对危险性农业外来入侵生物的监测预警、封锁控制和应急扑灭能力,使重点区域灭除率达到8%以上。通过植物检疫法律法规宣传与技术培训,防止其传播蔓延,降低植物检疫对象对我区农业的危害。

全区11个区试点安排区域试验品系28个,在全区13个示范点安排新品种示范12个;每年在农作物一个生产周期内,组织召开区试和培训会;定期组织开展品种试验检查;开展品种化验、抽检DUS等相关检测目标。
目标2:在示范区建设全程机械化试验示范面积560亩,示范辐射带动周边2000亩。扶持农机专业合作社,培训农机技术员50人,编印宣传资料80份。
目标3:提高我区病虫测报的准确性和时效性,使迁飞性、流行性病虫害的预报准确率提高5个百分点,中、长期病虫预报时间提早15—30天,减少农药用量20%以上,把病虫的为害损失控制到5%以内。
目标4:提高对危险性农业外来入侵生物的监测预警、封锁控制和应急扑灭能力,使重点区域灭除率达到8%以上。通过植物检疫法律法规宣传与技术培训,防止其传播蔓延,降低植物检疫对象对我区农业的危害。



一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

农作物品系试验、示范 农作物品系试验、示范

13

13

100.00%

10.00

10


产出指标

数量指标

培训农机技术员

50

50

100.00%

3.00

3


产出指标

数量指标

青稞全程机械化生产示范推广

560

560

100.00%

10.00

10


产出指标

质量指标

全程机械化程度

75

%

75

100.00%

10.00

10


产出指标

质量指标

质量标准质量标准

75

%

75

100.00%

10.00

10


产出指标

时效指标

项目完成时限

定性

按时完成


基本完成

基本达成目标

10.00

10


效益指标

经济效益指标

选育优良品系

定性

按时完成


基本完成

基本达成目标

5.00

5


效益指标

社会效益指标

改良品种优化种植业结构

定性

按时完成


基本完成

基本达成目标

5.00

5


效益指标

生态效益指标

农业生态环境

定性

按时完成


基本完成

基本达成目标

10.00

10


效益指标

可持续影响指标

农业生产能力可持续提高。

定性

按时完成


基本完成

基本达成目标

2.00

2


满意度指标

服务对象满意度指标

农牧民满意度

95

%

95

100.00%

10.00

10


成本指标

经济成本指标

项目成本

86.48

万元

86.48

100.00%

5.00

5


合计

100.00

100


2、“耕地建设与利用”绩效自评表:

项目支出绩效自评表



项目名称:

54000024T000001870253-耕地建设与利用

填报人:

张雨晴

联系方式:

0891-6825014



主管部门:

322-农业农村厅

实施单位:

322004-农业技术推广服务中心



资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分



资金总额:

0.00

770,000.00

638,300.00

10.00

82.9

8.29



其中:财政资金:

0.00

770,000.00

638,300.00


82.9




单位资金:

0.00

0.00

0.00


0




财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0




年度目标

年度目标完成情况



在全区主要农业县开展耕地质量变更调查点位和耕地质量长期定位监测点样品检测、肥料抽检、耕地质量评价及编制自然资源负债表、技术指导与培训等工作。

在全区主要农业县开展耕地质量变更调查点位和耕地质量长期定位监测点样品检测、肥料抽检、耕地质量评价及编制自然资源负债表、技术指导与培训等工作



一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

化肥利用率

40

%

40

100.00%

7.00

7


产出指标

数量指标

开展耕地质量监测评价

60

60

100.00%

7.00

7


产出指标

数量指标

样品检测数量

1000

1000

100.00%

7.00

7


产出指标

质量指标

检测符合标准率

95

%

95

100.00%

6.00

6


产出指标

质量指标

任务通过率

90

%

90

100.00%

6.00

6


产出指标

时效指标

资金拨付完成时限

定性

12月31日

其他

跨年完成

基本达成目标

9.00

9


效益指标

社会效益指标

粮食及青稞安全

定性

得到保障

其他

得到保障

基本达成目标

6.00

6


效益指标

社会效益指标

农牧民科学施肥意识

定性

不断提高

其他

不断提高

基本达成目标

5.00

5


效益指标

生态效益指标

农业生态环境

定性

不断改善


不断改善

基本达成目标

9.00

9


效益指标

生态效益指标

项目区土壤有机质含量

定性

提升

其他

提升

基本达成目标

5.00

5


效益指标

可持续影响指标

绿色生产方式

定性

逐渐形成

其他

逐渐形成

基本达成目标

5.00

5


满意度指标

服务对象满意度指标

项目实施农牧民满意度

90

%

90

100.00%

9.00

9


成本指标

经济成本指标

财政拨付资金

77

万元

77

100.00%

9.00

9


合计

100.00

98.29


3、“三区科技人才”绩效自评表:

项目支出绩效自评表



项目名称:

54000024T000001248030-三区科技人才

填报人:

张雨晴

联系方式:

18889045828



主管部门:

322-农业农村厅

实施单位:

322004-农业技术推广服务中心



资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分



资金总额:

520,000.00

511,396.81

511,396.81

10.00

100

10



其中:财政资金:

520,000.00

511,396.81

511,396.81


100




单位资金:

0.00

0.00

0.00


0




财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0




年度目标

年度目标完成情况



选派26名专业技术人才,将服务区域重点放在粮油主产县区,积极投身服务生产一线,解决农牧业生产中遇到的实际问题,大力普及推广农牧业适用技术,加快科技成果转移转化,带动农牧民增收致富,开展农牧业技术技能培训,提高农牧民种植水平和文化素质,为全区粮食安全保驾护航。

2024年共选派26名专业技术人才,赴全区粮油主产县区,深入基层开展三区科技服务,积极投身服务生产一线,解决农牧业生产中遇到的实际问题,大力普及推广农牧业适用技术,加快科技成果转移转化,带动农牧民增收致富,开展农牧业技术技能培训,提高农牧民种植水平和文化素质,为全区粮食安全保驾护航。



一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

选派科技人员

26

26

100.00%

5.00

5


产出指标

质量指标

足额发放率

100

%

100

100.00%

10.00

10


产出指标

时效指标

组建科技特派团

定性

商中低

36

基本达成目标

10.00

10


产出指标

效果指标

受援县区农牧民增收

定性

好坏


基本达成目标

10.00

10


产出指标

安全指标

农牧业生产可持续性逐渐增强

定性

好坏


基本达成目标

10.00

10


效益指标

社会效益指标

受援县区科技支撑能力逐步增强

定性

好坏


基本达成目标

10.00

10


效益指标

可持续发展指标

确保全区粮食产量稳产增收

定性

好坏


基本达成目标

10.00

10


满意度指标

服务对象满意度指标

受援县区农牧民群众满意度

95

%

96

100.00%

10.00

10


成本指标

经济成本指标

选派科技人员人均经费

2

2

100.00%

5.00

5


成本指标

社会成本指标

选派经费

52

2

100.00%

10.00

10


合计

100.00

100


工作务经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为46.52万元,完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况:全区11个区试点安排区域试验品系28个,在全区13个示范点安排新品种示范12个;每年在农作物一个生产周期内,组织召开区试和培训会;定期组织开展品种试验检查;开展品种化验、抽检DUS等相关检测目标。

目标2:在示范区建设全程机械化试验示范面积560亩,示范辐射带动周边2000亩。扶持农机专业合作社,培训农机技术员50人,编印宣传资料80份。

目标3:提高我区病虫测报的准确性和时效性,使迁飞性、流行性病虫害的预报准确率提高5个百分点,中、长期病虫预报时间提早15—30天,减少农药用量20%以上,把病虫的为害损失控制到5%以内。

目标4:提高对危险性农业外来入侵生物的监测预警、封锁控制和应急扑灭能力,使重点区域灭除率达到8%以上。通过植物检疫法律法规宣传与技术培训,防止其传播蔓延,降低植物检疫对象对我区农业的危害。

2、耕地建设与利用项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.29分。全年预算数为77万元,执行数为63.83万元,完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况:在全区主要农业县开展耕地质量变更调查点位和耕地质量长期定位监测点样品检测、肥料抽检、耕地质量评价及编制自然资源负债表、技术指导与培训等工作。

3、三区科技人才项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52万元,执行数为51.14万元,完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况:2024年共选派26名专业技术人才,赴全区粮油主产县区,深入基层开展三区科技服务,积极投身服务生产一线,解决农牧业生产中遇到的实际问题,大力普及推广农牧业适用技术,加快科技成果转移转化,带动农牧民增收致富,开展农牧业技术技能培训,提高农牧民种植水平和文化素质,为全区粮食安全保驾护航。

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)

(四)财政评价结果(如有)

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度西藏自治区农业技术推广服务中心(单位)为全额拨款事业单位,机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况

2024年度度西藏自治区农业技术推广服务中心(单位)政府采购支出总额50.24万元,其中:政府采购货物支出48.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(注:上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积8183.28平方米。

本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于解决下乡开展工作的交通需求,提升基层调研下乡相关工作提供稳定交通保障。。     

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出);

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 (项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出;

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、 失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出;

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范推广与服务,农村农居环境整治 等方面的技术试验示范支出;

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出;

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项): 反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出;

农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):反映除耕建设对耕地土壤的食用安全性及保护和利用土壤肥力下降。


(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)


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