| 标 题 | 西藏自治区广播电视局机关2026年部门预算公开 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00200 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区广播电视局 | 发布日期 | 2026-02-03 12:10:17 |
西藏自治区广播电视局机关2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的宣传方针,贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。
3、负责拟订全区广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全区广播电视重点基础设施建设,扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。
4、指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
5、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可,指导、监督广播电视和网络视听执法工作。
6、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,根据国家政策开展广播电视节目评价工作。
8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。
9、拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查,贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖,监测和安全播出,推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
10、负责广播电视交流与合作事宜,协调推动广播电视领域“走出去”工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。
11、指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
自治区广播电视局机关为自治区人民政府直属正厅级行政单位,内设处室9个,分别为办公室(政策法规处)、公共服务处、宣传管理处(电视剧处)、传媒机构管理处(网络视听节目监管处、对外交流合作处)、科技处(媒体融合发展处、安全传输保障处)、中波管理处、实验管理处、规划财务处、政工人事处(机关党委)。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为二级部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如:2026年本部门收入预算14225.89万元,比上年增加1436.77万元,增长11.23%,主要原因是:工资正常晋升等和项目资金增加;支出预算14225.89万元,比上年增加1436.77万元,增长11.23%,主要原因是:工资正常晋升等和项目资金增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费76万元,比上年减少5.5万元,下降6.75%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,控制车辆燃油和维修支出。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费75万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费75万元,比上年减少5万元。)比上年减少5万元,下降6.25%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,控制车辆燃油和维修支出;公务接待费1万元,比上年减少0.5万元,下降33.33%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费,减少接待支出。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有19量,国内公务接待4批次、40人。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排472.72万元,比上年减少20.28万元,下降4.11%,主要原因是:监测台等16人划转至西藏自治区广播电视监测与媒资中心(原:收听收看中心)。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排6048.99万元,其中:货物类采购预算3150.62万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2898.37万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋22951.6平方米,车辆19辆,单价在50万元以上通用设备6台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产45万元,主要是:办公设备、办公家具和厨具等。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目25个,资金9973.34万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
西藏藏汉语卫视高清频道上直播卫星项目 | 1040 | 保障我区农牧民能收看到西藏藏汉语卫视节目 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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