| 标 题 | 中共西藏自治区委员会政策研究室2026年度部门预算 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00206 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-02-04 15:55:59 | |
中共西藏自治区委员会政策研究室
2026年度部门预算
目 录
第一部分 中共西藏自治区委员会政策研究室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2026年度预算表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 中共西藏自治区委员会政策研究室2026年度预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
中共西藏自治区委员会政策研究室概况
一、主要职责
按照藏委厅〔2024〕28号文件,中共西藏自治区委员会政策研究室的主要职责有:
(一)根据自治区党委的工作部署,围绕自治区党委中心工作,对全区经济社会发展中的重大问题、重要工作进行调查研究,提出意见和建议,供自治区党委决策参考。
(二)起草、参与起草或组织有关部门共同起草自治区党委文件、领导讲话、重要规划、总体工作部署等文稿。配合自治区党委办公厅开展自治区党内法规和规范性文件前置审核工作。
(三)组织撰写宣传党中央的路线方针政策、党的治藏方略及自治区党委工作部署、“四个创建”等方面的理论文章。
(四)承担自治区党委深改委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实自治区党委深改委决定事项和工作部署,归口办理各地(市)、自治区各部门报送自治区党委深改委的请示报告,研究提出需要由自治区党委深改委审议和统筹的重要事项建议。
(五)承担自治区党委财经委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实自治区党委财经委决定事项和工作部署,归口办理各地(市)、自治区各部门报送自治区党委财经委的请示报告,研究提出需要自治区党委财经委审议和统筹的重要事项建议。
(六)承担自治区党委党的建设工作领导小组日常工作。
(七)编辑出版《新西藏》(汉、藏文)杂志。
(八)完成自治区党委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共西藏自治区委员会政策研究室为独立编制和独立核算的共产党机关,单位机构数1个,没有下属部门。部门内设6个正处级行政机构和1个事业单位。正处级行政机构包括办公室(机关党委、人事处)、综合处、政研处、党建处、改革处、财经处;事业单位为正处级事业单位《新西藏》杂志社。以上内设机构均纳入部门预算。
第二部分
中共西藏自治区委员会政策研究室
2026年度预算表
(表格详见附件)
第三部分
中共西藏自治区委员会政策研究室
2026年度部门预算情况说明
一、部门收支增减变化情况
中共西藏自治区委员会政策政研室2026年收入预算3187.23万元,比上年增加247.32万元,增长8.41%,主要原因:一是人员经费正常增长增加工资福利支出213.56万元,二是增加项目支出预算145.55万元。支出预算3187.23万元,比上年增加247.32万元,增长8.41%,主要原因:一是工资福利支出增加213.56万元,二是项目支出增加145.55万元。
二、“三公”经费安排情况
中共西藏自治区委员会政策政研室2026年财政拨款安排“三公”经费预算数为6万元,较2025年年初预算减少44万元,下降低88%,主要原因是机构改革,划出全部车辆10辆,2026年无公务车辆运行维护费。
1.公务用车购置费0元,与2025年年初预算数相比无变化,目前车辆保有量0辆。
2.公务用车运行维护费0万元,较2025年预算减少44万元,下降100%,主要原因是机构改革划出全部车辆,无公务车辆运行维护费。
3.公务接待费3万元,较2025年预算相比增长0万元。主要为国内公务接待费用,预计接待5批次30人次的支出。
4.因公出国(境)费用3万元,较2025年增长0万元,主要原因是极少有因公出国(境)任务,编制预算主要是预防年中预算调整。
三、机关运行经费安排情况
中共西藏自治区委员会政策政研室2026年机关运行经费146.73万元,较2025年预算数减少108.09万元,下降42.41%。主要原因是一是机构改革职能划转,减少食堂运行经费、公车运行维护费及水电费,二是人员减少导致定额经费减少。
四、政府采购情况
2026年度,中共西藏自治区委员会政策研究室安排政府采购196.41万元,全部为服务类采购预算。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2026年1月20日,中共西藏自治区委员会政策研究室共有车辆0辆,无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。2026年一般公共预算安排购置通用设备及专用设备30万元,无单位价值50万元以上的通用设备和专用设备,安排购置更新车辆0辆。
六、项目预算绩效目标情况
2026年实行绩效目标管理项目9个,涉及预算资金547.15万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。纳入部门重点评价项目2个,一是《刊物编印-〈新西藏〉》,资金275万元;二是《调研协调》,资金72万元,两个项目涉及一般公共预算拨款347万元,占项目支出预算总额的63.41%。
重点项目 | 预算数 (单位:万元) | 绩效目标 |
刊物编印-《新西藏》 | 275 | 出版发行12期《新西藏》汉文、4期《新西藏》藏文期刊 |
调研协调 | 72 | 对全区政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为自治区党委决策提供参考。 |
七、其他需要说明的情况
(一)扶贫资金管理使用情况说明
中共西藏自治区委员会政策研究室无扶贫资金支出项目。
(二)政府债务情况
中共西藏自治区委员会政策研究室无政府债务资金安排的支出。
(三)政府性基金预算支出情况
中共西藏自治区委员会政策研究室2026年没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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