| 标 题 | 2026年西藏自治区文联(本级)部门预算 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00273 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-02-06 18:50:20 | |
2026年西藏自治区文联(本级)部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区文联(本级)概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年西藏自治区文联(本级)预算表
第三部分 2026年西藏自治区文联(本级)预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区文联(本级)概况
一、主要职责
西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全区性的各文学艺术家协会和各地(市)文联的联合组织。主要履行下列职责: 一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,坚持以人民为中心的创作导向,对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观,增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感,把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围,感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策,支持发展西藏文艺事业和文化产业,参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究;积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动;主管、主办文学和文艺理论专业期刊(含藏文期刊)。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作,表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作,促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我区文化艺术事业;听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流,维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
自治区文联机关内设3个职能部门(包括办公室、文艺研究规划部(西藏评论家协会)、组织联络部(西藏文艺志愿者协会));4个事业部门(所属文艺家协会10个(包括西藏戏剧家协会、西藏作家协会、西藏舞蹈家协会、西藏美术家协会、西藏民间文艺家协会、西藏摄影家协会、西藏音乐家协会、西藏曲艺家协会、西藏影视家协会、西藏书法家协会)、编辑事务部、后勤、美术馆)。
三、部门预算构成
本单位有下属单位,部门预算为自治区文联本级部门预算。
第二部分 2026年西藏自治区文联(本级)预算表
表格详见附件表。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年自治区文联(本级)收入预算11553.35万元,比上年增加5082.45万元,增长78.54%,主要原因:一是2025年取暖补贴、职工体检费,休假包干等相关人员经费提标;二是相关西藏美术馆基础建设及展陈项目尾款预算6161.56万元;三是2025年新增3人。支出预算11553.35万元,比上年增加5082.45万元,增长78.54%,主要原因是:2025年取暖补贴、职工体检费,休假包干等相关人员经费提标;二是相关西藏美术馆基础建设及展陈项目尾款预算6161.56万元。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元,相较于2024年,无增减变动。其中:因公出国(境)0万元;公务用车购置及运行维护费30万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30万元)相较于2024年,无任何增减变动;公务接待费3万元,相较于2024年,无增减变动。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有11量,国内公务接待10批次、160人。
三、机关运行经费安排情况
我单位为全额财政拨款事业单位,无机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2026年自治区文联(本级)政府采购安排6521.89万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算6331.93万元,服务类采购预算81.85万元,货物类采购预算108.11万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,自治区文联(本级)固定资产构成情况为:房屋7438平方米,车辆11辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产2.56万元,主要是:尼康相机+Z24-50 F4-6.3镜头;空气净化机;手机云台;办公桌椅一套;彩色打印机。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目20个,资金6732.31万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
展会-西藏珠穆朗玛摄影大展 | 54.81万元 | 详见附表17 |
七、其他需要说明的情况
西藏自治区文联(本级)无政府债券资金,无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
附件:西藏自治区文联(本级)2025年预算附表(含重点项目绩效目标表)
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