| 标 题 | 2026年西藏自治区妇女联合会部门预算 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00276 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-02-06 20:11:59 | |
2026年西藏自治区妇女联合会部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区妇女联合会概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区妇女联合会概况
一、主要职责
(1)坚持正确的政治方向,组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。
(2)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为西藏经济社会长足发展和长治久安做贡献。
(3)强化引领服务联系妇女儿童职能,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,团结动员引领全区各族各界妇女“跟党奋进新征程、巾帼建功新时代”实施巾帼助力创建全国民族团结进步模范区行动,推动西藏妇女儿童事业高质量发展。
(4)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。
(5)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门和单位提出有关建议,要求协助查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(6)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立。自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(7)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作,维护祖国统一和民族团结。
(8)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(9)指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会确定的目标任务,开展妇女儿童工作;联系服务团体会员并给予工作指导。
(10)积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作,增进了解和友谊。
(11)承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
(12)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。
二、机构设置情况
西藏自治区妇女联合会部门内设机构6个,分别为:办公室、组织宣传部(机关党委)、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。
内设2个事业单位:西藏妇女儿童综合服务中心(正处级)、机关后勤服务中心(副处级)。
三、部门预算构成
西藏自治妇女联合会2026年为独立核算单位1户,预算管理级次为1级预算单位,没有单独核算的二级预算单位。
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.项目支出绩效表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
12.政府性基金收支总表
13.政府性基金预算支出表
14.政府性基金基本支出表
15.政府性基金“三公”经费支出预算表
16.项目支出表
(表格详见附件)
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算4687.30万元,比上年3914.21万元相比增加773.09万元,增长19.75%,主要原因是:一是体检费、取暖费、食堂运行补助等人员类经费测算标准提高;二是本年干部职工人数较上年度有所增加。支出预算4687.30万元,比上年3914.21万元相比增加773.09万元,增长19.75%,主要原因是:基本支出因相关政策测算标准提高。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.53万元,比上年27万减少0.47万元,下降1.74%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。具体如下:
1.因公出国(境)0万元,与上年度一致;
2.公务用车购置及运行维护费24.53万元,比上年减少0.47万元,下降1.74%。其中公务用车购置费0万元,与上年度一致;公务用车运行维护费24.53万元,比上年减少0.47万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费2万元,与上年度一致。
2026年预计因公出国(境)团组0个、0人,公务用车购置0辆、国内公务接待5批次、接待150人次。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排667.67万元,比上年222.92万元增加444.75万元,增长199.51%,主要原因是:一是2026年预算编制口径变化,妇联机关和西藏综合服务中心物业费由往年度的项目支出纳入到公用经费的商品和服务支出中;二是食堂运行补助由往年度的统一从公用经费列支变为按单位规模、人数单独测算;三是干部职工人数较上年度有所增加。
机关运行经费具体支出如下:办公费32.99万、印刷费3万、水费8万、电费20万、邮电费3万、取暖费37.42万、物业管理费218.24万、差旅费25万、维修(护)费32万、公务接待费2万、劳务费15.62万、委托业务费15万、工会经费25.09万、公务用车运行维护费24.53万、其他交通费用1.5万、其他商品和服务支出204.28万。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排128.05万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算128.05万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我会资产总额18056.12万,资产构成情况为:
1.房屋:占有使用房屋建筑面积共计42,153.04平方米,原值14967.83万元。(含西藏妇女儿童综合服务中心相关资产)
2.车辆:目前共计14辆,价值493.83万,其中省级级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车12辆,其他用车主要是公务用途的车辆;
3.设备:单价在100万元以上设备3台(套);
2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上通用设备0台(套),安排购置00万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目35个(基本支出16个,项目支出19个),资金4687.30万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖(项目绩效目标详见附表9)。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
妇女工作专项经费 |
157.00 | 聚焦妇女思想引领、权益维护、能力提升、关爱帮扶等核心任务,夯实基层和新兴领域妇联组织基础,完善妇女服务保障体系,切实解决妇女急难愁盼问题,提升妇女综合素养与发展能力,营造关心关爱妇女的良好社会氛围,推动妇女事业高质量发展。 |
对外交流工作经费 |
222.00 | 以铸牢中华民族共同体意识为主线,规范专项经费使用管理,有序开展少数民族参观、妇女研学、妇联执委培训、儿童赴京交流、京藏最美家庭互动等活动,促进各民族交往交流交融,提升基层妇联执委履职能力,丰富妇女儿童精神文化生活,营造民族团结和谐浓厚氛围。 |
七、其他需要说明的情况
西藏自治区妇女联合会无其他说明,无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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