| 标 题 | 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2026年部门预算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00453 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-02-10 12:00:28 | |
中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室
2026年度部门(单位)预算
目 录
第一部分区党委政法委部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 区党委政法委铁路护路联防办公室
部门概况
一、主要职能
区党委政法委铁路护路联防办公室是区党委政法委内设处室,且区党委政法委铁路护路联防办公室职责属于涉密,不予以公开。
二、部门机构设置情况
中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室为区党委政法委内设处室,属于一级预算单位,下设2个事业机构(综合保障中心、教育培训中心),无二级预算单位。
纳入西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室2026年度部门预算范围的单位只包括西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室本级。
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一)部门预算总体情况
2026年收支总预算818.06万元。收入包括:一般公共预算拨款收入818.06万元、上年结转0万元。
(二)部门收入总体情况
2026年收入预算总量818.06万元,同比2025年收入预算总量减少2031.13万元。主要原因一是2024年上年结转规模较大;二是2025年度区财政厅审减部分项目经费;三是信息化运行维护费项目不纳入年初预算编制中,另下达预算指标。
(三)部门支出总体情况
2026年支出预算总量818.06万元,同比2025年支出预算总量减少2031.13万元。主要原因一是2024年上年结转规模较大;二是2025年度区财政厅审减部分项目经费;三是信息化运行维护费项目不纳入年初预算编制中,另下达预算指标。
(四)财政拨款收支总体情况
2026年财政拨款收支总预算818.06万元,同比2025年支出预算总量减少2031.13万元。主要原因一是2024年上年结转规模较大,而2026年无上年结转数;二是2025年度区财政厅审减部分项目经费;三是信息化运行维护费项目不纳入年初预算编制中,另下达预算指标。
(五)一般公共预算支出总体情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算当年拨款818.06万元,比2025年执行数2488.28万元,减少1670.22万元,主要原因是:2025年上年结转项目金额较大,而2026年无上年结转数。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
2026年一般公共服务支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;一般公共预算当年拨款818.06万元。其中,社会保障和就业服务支出58.38万元,占总预算7.14%;交通运输支出(铁路安全)759.68万元,占总预算92.86%,城乡社区支出0万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2026年交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)预算数818.06万元,比2025年执行数减少1670.22万元。主要原因是:2025年上年结转项目金额较大,而2026年无上年结转数。
(六)一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出304.19万元,其中:人员经费58.38万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):其他工资福利支出0万元(其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助58.38万元(抚恤金0万元、生活补助58.38万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元)。公用经费245.81万元,主要包括:商品和服务支出203.99万元(办公费20万元、印刷费1万元、水费3万元、电费45万元、邮电费1万元、差旅费12万元、维修(护)费3万元、会议费45万元、培训费24万元、公务接待费0万元、残疾人就业保障金0.6万元、公务用车运行维护费30万元、电梯运行维护费1.1万元、其他商品和服务支出18.29万元)、食堂伙食补助41.82万元。
(七)一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费30万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少7万元,主要原因是:坚持厉行节约做到“三公”经费预算逐年递减的要求,压减“三公”经费支出,减少公务用车购置及运行费。
2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有133辆,国内公务接待0批次、0人。
(八)政府性基金预算支出总体情况
我办2026年度没有政府性基金安排的支出。
(九)政府性基金“三公”经费总体情况
我办2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算304.19万元(办公费20万元、印刷费1万元、水费3万元、电费45万元、邮电费1万元、差旅费12万元、维修(护)费3万元、会议费45万元、培训费24万元、公务接待费0万元、残疾人就业保障金0.6万元、公务用车运行维护费30万元、电梯运行维护费1.1万元、其他商品和服务支出18.29万元)、食堂伙食补助41.82万元。比2025年预算260.06万元增加44.13万元,增加14.5%。主要是我办2026年公益性岗位人员增加随之个人家庭补助增加,且2026年食堂伙食补助预算标准有所提高。
2.政府采购情况说明。
2025年我办年初预算安排政府采购预算总额519.55万元,其中:政府采购货物预算51.37万元、政府采购工程预算24.41万元、政府采购服务预算423.26万元。
3.国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底,本部门共有133辆车,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆,其他用车主要用于全区铁路沿线护路巡线执勤。单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置费。
4.2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,资金513.87万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金513.87万元。重点项目(因涉密不予公开)
5.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年我办无扶贫资金预算。
6.政府债务情况。
2026年我办无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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