| 标 题 | 2026年西藏自治区信访局部门预算 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00460 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2026-02-10 12:22:56 | |
2026年西藏自治区信访局部门预算
目 录
第一部分区信访局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 区信访局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区关于信访工作的方针、政维和法律法规;宣传和贯彻落实《信访工作条例》,起草有关信访工作的地方性法规草案和政府规章草案;增强信访工作的预见性和针对性。
(二)负责处理群众来信,接待群众来访;向自治区党委人大、政府、政协及自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。(三)负责办理国家信访局和自治区领导批办、交办的信访事项,承办其他省(区、市)转办的群众来信;负责向地(市)、自治区各部门转办、交办信访事项;督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
(四)负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。
(五)负责协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全区信访工作;总结推广各地(市)、自治区各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(六)承担自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(七)承办自治区党委、人大、政府、政协及自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅交办的其他事项。
二、部门(单位)机构设置情况
(一)办公室(机关党委、人事处)。指导各地(市)、自治区各部门信访工作,综合分析研判信访形势;负责督查督办重大信访事项、国家信访局交办的信访事项以及自治区党委、政府对信访工作的各项决策部署;负责协调处理地区、跨部门的重大信访问题;加强与国家信访局及其他省(区、市)信访部门的联络;负责信访工作宣传,指导信访工作信息系统建设和应用。负责自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作;负责局机关文电处理和内勤工作。
(二)办信处(综合指导处)。承办群众来信工作,及时回复群众来信;负责向自治区党委、人大、政府、政协及自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅反映群众来信的重要信息;交办、督办、反馈 重要来信事项,向地(市)和自治区各部门通报来信情况;负责办理主席信箱相关工作。
(三)督查处。承担督促检查各地(市)和各部门贯彻落实中央和自治区关于信访工作决策部署情况的职责;负责各地(市)和各部门信访工作机构督查督办工作的协调检查指导;提出对各地(市)和各部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议;研究全区信访形势,掌握信访动态,及时向区党委、政府提出研究报告和建议;承担自治区信访工作联席会议交办的督查工作;协助全局各业务处室的督办工作;督查督办领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项。
(四)联合接访中心。受理办理公民、法人或其他组织反映的信访事项,现场调处解决进驻单位职权范围内的信访事项;转送、交办属地地(市)级及以下有权处理机关、未入驻联合接访中心区直部门的信访事项;向来访群众宣传有关法律、法规和政策,做好上访群众的教育疏导工作;对涉法涉诉信访事项,引导来访群体通过法律途径解决信访问题;协调处理涉及多部门的信访疑难案件;协助区党委、政府领导及进驻部门领导干部到联合接访中心接待来访群众。
三、部门预算构成
本单位无二级预算单位。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如:2026年本部门收入预算1941.66(含上年度结转0.63万元)万元,比上年减少22.64万元,减少1.15%,主要原因是:响应过紧日子的要求,减少非必要预算上报。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元,比上年增加10万元,上升90.91%,主要原因是:增加公务用车运行维护,上年度分配资金不足,本年度按需增加。其中:因公出国(境)0万元;公务用车购置及运行维护费20万元(公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,比上年增加10万元。)比上年增加10万元,上升100%,主要原因是:增加公务用车运行维护,上年度分配资金不足,本年度按需增加;公务接待费1万元,与上年度相同。
三、机关运行经费安排情况
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年度本单位无政府采购情况。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆(目前未进行相关过户手续),单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目9个,资金248.03万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
联合接访大厅保障经费 | 98 | 通过一系列细节调整,更好地做好本级来访接待工作,不断满足人民群众日益增长的来访接待服务需求,创建人民满意窗口,改善服务环境,规范日常管理,为来访群众提供环境优质、服务一流的信访接待场所。
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来信来访经费 | 52.13 | 信访局职能主要是接待和处理人民群众给政府的来信来访,保证信访渠道畅通;为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。信访业务费保证了我局各项工作有序开展,提高全区和全局信访干部业务工作水平,及时落实国家信访局各项要求,进一步解决群众合理诉求。按照预期设定的目标,全年执行完成。
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七、其他需要说明的情况
本单位无政府债务等相关情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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